Logo

T.C. Amasya Üniversitesi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
  • English
  • A.Ü. Ana Sayfa
Menu
  •  
  • Başkanlığımız
    • Hakkımızda
    • Misyon ve Vizyon
    • Değerlerimiz
    • Kalite Politikamız
    • Komisyonlar
  • Personel
  • Servisler
    • Sekreterya
    • Bütçe Performans Birimi
    • Stratejik Planlama Birimi
    • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi
    • Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi
    • Vezne Servisi
    • Arşiv
  • Raporlar
    • Stratejik Plan
      • 2010-2014 Stratejik Planı
      • 2015-2019 Stratejik Planı
      • 2020-2024 Stratejik Planı
      • 2025-2029 Stratejik Planı
    • Faaliyet Raporları
      • Birim Faaliyet Raporları
      • İdare Faaliyet Raporları
    • İç Değerlendirme Raporları
      • 2016 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu
      • 2017 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu
      • 2018 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu
      • 2019 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu
      • 2020 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu
      • 2021 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu
      • 2022 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu
      • 2023 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu
    • Mali Tablolar
      • Mali Tablolar(GYMY 327. MD.)
      • Mali Tablolar(GYMY 313. MD.)
    • Performans Programı
      • 2020 Yılı Performans Programı
      • 2021 Yılı Performans Programı
      • 2022 Yılı Performans Programı
      • 2023 Yılı Performans Programı
      • 2024 Yılı Performans Programı
      • 2025 Yılı Performans Programı
      • 2026 Yılı Performans Programı
    • Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporları
      • 2018 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu
      • 2019 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu
      • 2020 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu
      • 2021 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu
      • 2022 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu
      • 2023 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu
      • 2024 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu
      • 2025 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu
    • İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporları
      • 2019 Yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu
      • 2020 Yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu
      • 2021 Yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu
      • 2022 Yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu
      • 2023 Yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu
      • 2024-2025 Yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu
    • Birim İç Değerlendirme Raporları
      • 2024 Yılı Birim İç Değerlendirme Raporu
      • 2025 Yılı Birim İç Değerlendirme Raporu
  • Kalite
    • Formlar/Belgeler
    • İç Kontrol
      • İdare Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
      • Birim İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı(SGDB)
      • İç Kontrol Sistemi ve İç Kontrol Standartları
      • İç Kontrol Sistemi Çalışma Kurul/Grup Üyeleri ve Görevleri
      • Kalite Yönetim ve Akreditasyon Temsilcileri
      • Organizasyon Şemaları
      • İş Akış Şemaları
      • Görev Tanımları
      • Hizmet Envanteri Tablosu
      • SGDB Hizmet Standartları Tablosu
      • Hassas Görev Formu
      • Görev Dağılım Çizelgeleri
      • İç Kontrol ve Etik İlkeler Broşürü
      • Görev Devri Formu
      • Risk Yönetimi Formlar
      • Amasya Üniversitesi Risk Strateji Belgesi
      • Amasya Üniversitesi Birim Risk Kontrol Eylem Planının Hazırlanması Uygulanması ve İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar
    • Memnuniyet Anketleri
    • Toplantılar
      • Yönetimin Gözden Geçirilmesi Toplantıları(2013-2025)
      • Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısı (2026/1)
    • Kurum Ziyaretleri
    • Analizler
    • Projeler
    • Memnuniyet Anket Sonuçları
      • 2025 Yılı Memnuniyet Anketi Değerlendirme Raporu
      • Birim Memnuniyet Anketi(2023)
      • Dış Paydaş Memnuniyet Anketi(2023)
      • Tedarikçi Memnuniyet Anketi (2023)
    • Üniversite Politikalarının Stratejik Plan ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile Entegrasyonu
  • Mevzuat
    • İhale Mevzuatı
    • İç Kontrol Mevzuatı
    • Harcırah Mevzuatı
    • Taşınır ve Taşınmaz Mevzuatı
    • Harcama ve Devlet Muhasebesi Mevzuatı
    • Amasya Üniversitesi Taşınır Mal Yönergesi
    • Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi
    • Stratejik Yönetim ve Raporlama
    • Kefalet Kanunu Sık Sorulan Sorular
    • Maaş Eğitimi Slaytları
    • Ek Ders Eğitim Slaytları
  • İletişim
    • İletişim Bilgileri
    • Dilek İstek Kutusu
    • Geri Bildirimler
  • Memnuniyet Anketi

İç Kontrol

Ana Sayfa /  Kalite /  İç Kontrol

  • Paylaş
  • İç Kontrol ve Etik İlkeler Broşürü
  • İdare Kamu İç Kontrol Standartlarına ...
  • Birim İç Kontrol Standartlarına Uyum ...
  • İç Kontrol Sistemi ve İç Kontrol Stan...
  • İç Kontrol Sistemi Çalışma Kurul/Grup...
  • Kalite Yönetim ve Akreditasyon Temsil...
  • Organizasyon Şemaları
  • İş Akış Şemaları
  • Görev Tanımları
  • Hizmet Envanteri Tablosu
  • SGDB Hizmet Standartları Tablosu
  • Hassas Görev Formu
  • Görev Dağılım Çizelgeleri
  • Görev Devri Formu
  • Risk Yönetimi Formlar
  • Amasya Üniversitesi Risk Strateji Bel...
  • Amasya Üniversitesi Birim Risk Kontro...

© 2020 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı